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2017年度中國致公黨泉州市委員會部門決算說明
作者:佚名 日期:2018年07月31日 來源:本站原創 瀏覽:

 

 

2017年度

 

中國致公黨泉州市委員會

部門決算

 

 

 

 

 

 

目錄

 

一、部門主要職責

二、部門決算單位基本情況

三、部門主要工作總結

四、2017年決算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出決算情況

六、政府性基金支出決算情況

七、財政撥款基本支出決算情況

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表:1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共預算支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表

2017年度中國致公黨泉州市委員會

部門決算說明

 

按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決[2018]1號)及《泉州市財政局關于印發泉州市預決算公開操作規程的通知》(泉財預[2017]567號)的要求,現將我部門2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

中國致公黨泉州市委員會部門的主要職責是:圍繞中心,服務大局,加強自身建設,開展參政議政、民主監督,積極參加中國共產黨領導的政治協商,做好社會服務和海外聯誼工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,本部門包括3個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

 中國致公黨泉州市委員會

 行政單位

 10

 10

    三、部門主要工作總結

2017年,本部門主要任務是:加強自身建設,開展參政議政、民主監督,積極參加中國共產黨領導的政治協商,做好脫貧攻堅民主監督、社會服務和海外聯誼工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)自身建設。切實把學習貫徹中共十九大和致公黨十五大精神作為首要政治任務,組織全體黨員認真學習領會精神。扎實推進堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動。組織開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”學習教育活動。召開紀念中國致公黨泉州市委員會成立60周年座談會,并舉行“中國夢 僑海情”宣講活動。認真執行黨內監督條例,做好地方組織和基層組織的換屆、改選工作。

(二)參政議政。2017年共立項調研課題159篇,完成并驗收課題135篇。提交政協大會發言材料2篇,黨派集體提案19件,致公黨員政協委員和人大代表共提交提案、建議案40多篇。向各級部門報送社情民意信息123條。

(三)社會服務。2017年,市委會共開展了監督檢查調研工作1次,扶貧活動6次,包括開展教育結對幫扶、捐資助學、基層醫療培訓等,捐贈資金、物資累計近50萬元。響應致公黨福建省委幫扶政和縣鐵山鎮,捐款10萬元支持當地發展。發動基層組織積極參與“同心光彩基金”募捐活動,捐贈款項32.01萬元。開展社區共建、結對幫扶、助學義診等活動。參與泉州市婦聯開展“為貧困母親圓夢”公益募捐活動,捐贈現金5000元。

(三)開展海外聯誼,為經濟社會發展牽線搭橋。市委會接待了來泉訪問的人。市委會接待了印尼“印中商務理事會”吳明理理事長、以佘明聰為團長的香港“海絲起點(泉州)考察團”等。市委會接待了來閩舉辦“洪門中華文化尋根知性研習會”的臺灣國際洪門中華總會主席劉沛勛一行31人。接待出席第九屆海峽論壇·兩岸社區服務懇談會的兩岸嘉賓一行60多人。

四、2017年決算收支總體情況

2017年本部門年初結轉和結余74.66萬元,本年收入259.35萬元,本年支出256.94萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余77.07萬元。

(一)2017年收入259.35萬元,比2016年決算數增加-15.32萬元,增長-5.58具體情況如下:

1.財政撥款收入259.34萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.01萬元。

(二)2017年支出256.94萬元,比2016年決算數增加20.37萬元,增長8.61具體情況如下:

1.基本支出194.91萬元。其中,人員支出172.68萬元,公用支出22.23萬元。

2.項目支出62.02萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017一般公共預算財政撥款支出256.92萬元,比上年決算數增加20.41萬元,增長8.63%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)行政運行167.32萬元,較上年決算數減少2.12萬元,下降1.25%。主要原因是人員變動。

(二)一般行政管理事務62.02萬元,較上年決算數增加8.66萬元,增長16.23%。主要原因是工作任務較多。

(三)未歸口管理的行政單位離退休3.95萬元, 較上年決算數減少0.38萬元,下降8.78%。主要原因是減員。

(四)行政單位醫療8.79萬元,較上年決算數減少0.59萬元,下降6.29%。主要原因是人員變動。

(五)機關事業單位基本醫療保險繳費支出14.85萬元,較上年決算數增加14.85萬元,增長100%。主要原因是新增項目。

六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

2017年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,具體情況如下:

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出194.90萬元,其中:

(一)人員經費172.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費22.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2017年度一般公共預算撥款“三公”經費支出1.41萬元,同比增長-85.26%。具體情況如下:
 
(一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長-100.00%,主要是:今年無出國(境)任務。
   
(二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%-100.00%,主要是:車改。
 
(三)公務接待費1.41萬元。主要用于接待于海外嘉賓,本黨中央、省委上級領導來泉調研、開展工作,兄弟省市本黨組織來訪等方面的接待活動,累計接待12批次、接待總人數82人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-51.69%,主要是:今年接待任務較少。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2017年度機關運行經費支出22.22萬元,比上年決算數增長4.11%,主要是:2017年增置辦公設備。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額5.66萬元,其中:政府采購貨物支出5.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20171231日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告


    十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:1-1 2017年度收支決算總表

附件1

 

 

 

 

收支決算總表

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

2017年度

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按經濟分類)

決算數

一、財政撥款

259.34

一、一般公共服務支出

229.35

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

0.01

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

18.80

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

8.79

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

259.35

本年支出合計

256.94

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

74.66

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

18.60

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

18.60

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

56.06

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

56.06

    年末結轉和結余

77.07

      經營結余

 

      基本支出結轉

0.94

 

 

        其中:財政撥款結轉

0.94

 

 

      項目支出結轉和結余

76.13

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

76.13

 

 

      經營結余

 

合計

334.00

合計

334.00

 

1-2 2017年度收入決算表

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

259.35

259.34

 

 

 

 

0.01

 

201

一般公共服務支出

231.76

231.75

 

 

 

 

0.01

 

20128

民主黨派及工商聯事務

231.76

231.75

 

 

 

 

0.01

 

2012801

  行政運行

149.66

149.65

 

 

 

 

0.01

 

2012802

  一般行政管理事務

82.10

82.10

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

18.80

18.80

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

18.80

18.80

 

 

 

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

14.85

14.85

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

 

1-3 2017年度支出決算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

256.94

194.91

62.02

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

229.34

167.32

62.02

 

 

 

 

20128

民主黨派及工商聯事務

229.34

167.32

62.02

 

 

 

 

2012801

  行政運行

167.32

167.32

 

 

 

 

 

2012802

  一般行政管理事務

62.02

 

62.02

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

18.80

18.80

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

18.80

18.80

 

 

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

14.85

14.85

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

8.79

8.79

 

 

 

 

 

 

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

 

    

    

 

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

一、一般公共預算財政撥款

259.34

一、一般公共服務支出

229.33

229.33

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

18.80

18.80

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

8.79

8.79

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入合計

259.34

本年支出合計

256.92

256.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

74.66

年末財政撥款結轉和結余

77.07

77.07

 

 

一、一般公共預算財政撥款

74.66

    基本支出結轉

0.94

0.94

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

76.13

76.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

333.99

總計

333.99

333.99

 

 

 

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

合計

256.92

194.90

62.02

 

2012801

行政運行

167.31

167.31

 

 

2012802

一般行政管理事務

62.02

 

62.02

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

3.95

3.95

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

14.85

14.85

 

 

2101101

行政單位醫療★

8.79

8.79

 

 

 

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

附件6

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

2017年度

金額單位:萬元

   

    

經濟分類
科目編碼

科目名稱

        

256.92

301

工資福利支出

143.65

302

商品和服務支出

78.58

303

對個人和家庭的補助

29.03

309

基本建設支出

 

310

其他資本性支出

5.66

304

對企事業單位的補貼

 

307

債務利息支出

 

399

其他支出

 

 

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

附件7

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

2017年度

 

金額單位:萬元

 

   

    

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目 編碼

科目名稱

 
 
 

        

194.90

172.68

22.22

 

301

工資福利支出

143.65

143.65

 

 

30101

  基本工資

33.09

33.09

 

 

30102

  津貼補貼

32.79

32.79

 

 

30103

  獎金

54.13

54.13

 

 

30104

  其他社會保障繳費

8.79

8.79

 

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

 

30107

  績效工資

 

 

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

14.85

14.85

 

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

 

 

 

 

302

商品和服務支出

16.56

 

16.56

 

30201

  辦公費

0.17

 

0.17

 

30202

  印刷費

 

 

 

 

30203

  咨詢費

 

 

 

 

30204

  手續費

 

 

 

 

30205

  水費

0.04

 

0.04

 

30206

  電費

1.61

 

1.61

 

30207

  郵電費

2.91

 

2.91

 

30208

  取暖費

 

 

 

 

30209

  物業管理費

0.34

 

0.34

 

30211

  差旅費

0.68

 

0.68

 

30212

  因公出國()費用

 

 

 

 

30213

  維修()

0.07

 

0.07

 

30214

  租賃費

 

 

 

 

30215

  會議費

 

 

 

 

30216

  培訓費

 

 

 

 

30217

  公務接待費

 

 

 

 

30218

  專用材料費

 

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

 

30228

  工會經費

0.95

 

0.95

 

30229

  福利費

 

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

 

 

 

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

9.78

 

9.78

 

303

對個人和家庭的補助

29.03

29.03

 

 

30301

  離休費

 

 

 

 

30302

  退休費

 

 

 

 

30303

  退職()

 

 

 

 

30304

  撫恤金

 

 

 

 

30305

  生活補助

 

 

 

 

30306

  救濟費

 

 

 

 

30307

  醫療費

 

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

 

30310

  生產補貼

 

 

 

 

30311

  住房公積金

16.63

16.63

 

 

30312

  提租補貼

6.59

6.59

 

 

30313

  購房補貼

0.20

0.20

 

 

30314

  采暖補貼

 

 

 

 

30315

  物業服務補貼

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

5.61

5.61

 

 

309

基本建設支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

30902

  辦公設備購置

 

 

 

 

30903

  專用設備購置

 

 

 

 

30905

  基礎設施建設

 

 

 

 

30906

  大型修繕

 

 

 

 

30907

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

30908

  物資儲備

 

 

 

 

30913

  公務用車購置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具購置

 

 

 

 

30999

  其他基本建設支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

5.66

 

5.66

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

5.66

 

5.66

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

 

 

 

 

30402

  事業單位補貼

 

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

30707

  國外債務付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

39907

  貸款轉貸

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

指出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

附件9

 

 

 

 

 

 

 

部門決算相關信息統計表

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

2017年度

 

 

金額單位:萬元

 

行次

統計數

 

行次

統計數

 

1

 

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

22.22

(一)支出合計

2

1.41

(一)行政單位

23

22.22

  1.因公出國(境)費

3

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

 

 

25

 

    1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    2)公務用車運行維護費

6

 

(一)車輛數合計(輛)

27

 

  3.公務接待費

7

1.41

  1.部級領導干部用車

28

 

    1)國內接待費

8

1.41

  2.一般公務用車

29

 

         其中:外事接待費

9

1.10

  3.一般執法執勤用車

30

 

    2)國(境)外接待費

10

 

  4.特種專業技術用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.其他用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

 

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

 

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

12

 

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

7

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

82

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

59

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

    2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。

 

1-10 2017年度政府采購情況表

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:中國致公黨泉州市委員會

 

 

 

 

 

2017年度

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

1

 

 

 

 

 

 

5.66

5.66

5.66

 

 

 

貨物

2

 

 

 

 

 

 

5.66

5.66

5.66

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。

    2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

 

 

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